GNC AUDIT & CONSULTANCY SLU
PYME
Actividad de GNC AUDIT & CONSULTANCY SLU en contratación pública
29
Adjudicaciones
589.478 €
Importe adjudicado
29
Licitaciones ganadas
Datos de la empresa
- NIF/CIF: B56130271
- PYME: Sí
Sectores en los que trabaja (CPV)
| Categoría (CPV) | Código | Licitaciones |
|---|---|---|
| Servicios de auditoría | 79212000 | 13 |
| Servicios de auditoría financiera | 79212100 | 6 |
| Servicios de auditoría legal de cuentas | 79212300 | 5 |
| Servicios de contabilidad y auditoría | 79210000 | 4 |
| Servicios de auditoría interna | 79212200 | 2 |
| Servicios generales de consultoría en gestión | 79411000 | 1 |
| Servicios de contabilidad | 79211000 | 1 |
| Servicios de control de fraudes | 79212400 | 1 |
| Servicios de contabilidad, de auditoría y fiscales | 79200000 | 1 |
Organismos que adjudican a GNC AUDIT & CONSULTANCY SLU
Licitaciones ganadas por GNC AUDIT & CONSULTANCY SLU
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Contratación específica de servicios de auditoría en el marco del SDA/2025/INTGE/01. PAA2026-PAA2027 C_CHGUV
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Contratación específica de servicios de auditoría en el marco del SDA/2025/INTGE/01. PAA2026-PAA2027 C_CHPC
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Colaboración en control financiero: actuaciones de auditoría obligatorias
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Servicios profesionales para llevar a cabo auditoría sobre el gasto generado por la prestación de los servicios sanitarios concertados con entidades ajenas a la red asistencial pública, en relación con la realización de procedimientos quirúrgicos (PARACELSO) y de pruebas diagnósticas y procedimientos terapéuticos no quirúrgicos (GALENO).
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Serveis d’assistència tècnica d’auditors per col·laborar i donar suport a la Intervenció General en les actuacions de control intern que li són encomanades en l’article 220 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com en el Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local i l’acord del Ple municipal sobre l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics de l’Ajuntament de Rubí.
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Servicio de auditoría de las cuentas anuales de Palau de Congressos de Palma, S.A.
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Servei auditoria financera dels comptes anuals del SEM
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Colaboración y asistencia técnica en la auditoría de la Cuenta General de determinados ayuntamientos de las Illes Balears correspondiente a los ejercicios 2023, 2024 y 2025.
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Servicio de ejecución, en colaboración con la Intervención, de auditoría de cuentas anuales en los Organismos Autónomos del Ayuntamiento de Córdoba y el Consorcio Orquesta de Córdoba.
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AUG-2024-0011:Servicio de auditoría de la cuenta anual de la entidad pública empresarial Augas de Galicia
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Servicios de ejecución, en colaboración con la Intervención, de auditoría de las cuentas anuales de los Organismos Autónomos del Ayuntamiento de Córdoba y el Consorcio Orquesta de Córdoba
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La prestació dels serveis objecte d’aquesta contractació es realitzarà per donar suport a la Interventora General en les actuacions de control intern que li són encomanades en el Real Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic (en endavant RD 424/2017) i les bases d’execució del pressupost. Així mateix, l’article 29 del RD 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic de control intern a les entitats del Sector Públic Local, estableix que l’auditoria de comptes formarà part de l’auditoria pública a realitzar per part de l’òrgan interventor de l’Entitat Local, com a forma de control financer de l’activitat econòmica i financera del sector públic local.
Dins de les activitats de control financer i d’acord amb l’art. 3.5 del RD 424/2017 i l’art. 44 i ss. de de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), s’inclou el control financer sobre beneficiaris de subvencions, aquesta activitat també formarà part de l’objecte d’aquest contracte.
De conformitat amb els articles 28 i 116.4 de la LCSP, la necessitat i les causes d’idoneïtat que motiven la present contractació són les següents:
• L’obligatorietat legal de realitzar control financer, segons s’estableix en el Reial Decret 424/2017, de 8 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local.
• La previsió normativa, que determina que per l’execució de les funcions de control financer, en el cas d’insuficiència de mitjans, es podrà col·laborar amb firmes privades d’auditoria.
La manca de recursos humans i tècnics per part del Consell Comarcal del Baix Ebre per prestar els serveis objecte de la present licitació i l’obligatorietat legal de prestació d’aquests serveis, implica la necessitat de recórrer a la contractació externa de firmes privades d’auditoria per acomplir els requisits legals, en base al que determina l’article 30.3. de la LCSP.
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Servicio de auditoría financiera de cuentas anuales para los ejercicios 2023,2024 y 2025 de AUCORSA
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Servicios de Colaboración con la Intervención General en las Funciones de Control Financiero.
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El objeto del contrato propuesto está constituido por la prestación de los servicios profesionales de colaboración con la Intervención Provincial en la realización de la auditorias que se incluyan en los siguientes Planes Anuales de Control Financiero que apruebe la Intervención General de la Diputación Provincial de Cáceres, con la extensión y alcance descrito en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Dichas actuaciones consistirán en:
A) Realización de auditoría de cuentas en las siguientes entidades adscritas a la Diputación:
i. Consorcio Museo Pérez Comendador-Leroux
ii. Consorcio Institución Ferial (FEREX) Trujillo
iii. Consorcio Más-Medio
iv. Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria
B) Realización de auditorias y cumplimiento y operativa en las siguientes entidades adscritas a la Diputación:
i. Consorcio Museo Pérez Comendador-Leroux
ii. Consorcio Institución Ferial (FEREX) Trujillo
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Contracte de servei d’auditoria en qualitat de coadjuvant de la intervenció municipal en la realització dels treballs de fiscalització plena posterior.
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Contractació del servei d'auditoria financera i pressupostària dels comptes anuals abreujats de les entitats Promoció Econòmica Lillet, S.L., Organisme Autònom Fundació Residència d'Avis de La Pobla de Lillet i Societat Municipal de l'Habitatge, S.L.U., tancats a 31 de desembre de 2021 i 2022, i comprèn les auditories de comptes, amb l'objecte de verificar si presenten en tots els aspectes significatius la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de les entitats, d'acord amb les normes i principis que li són d'aplicació.
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Servicio de control de eficacia y supervisión continua, de las actuaciones desarrolladas por la Fundación Riojana de Apoyo a la Discapacidad (FRADIS)
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Servicio de consultoría y asistencia técnica para la realización en colaboración con la intervención para la confección y gestión del plan anual de control interno.
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Servicio de colaboración con la intervención general del Ayuntamiento de Palma para la realización de actuaciones de control financiero, modalidad de auditoría pública, sobre las cuentas de los organismos autónomos dependientes del ayuntamiento correspondientes a los ejercicios 2022 y 2023
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Contratación de servicio para auditoría de las cuentas anuales de EMSV San Sebastián de los Reyes para los ejercicios, 2022, 2023, 2024, 2025 y prorrogable para el ejercicio 2026.
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Servicio de auditoría de cuentas anuales, ejercicios 2022, 2023, 2024
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Servicio de colaboración con la intervención municipal en la realización del control financiero previsto en el Plan Anual de control financiero a la sociedad municipal Servicios Municipales del Municipio de Santanyí (SEMDESA) SLU
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Servicio de auditoría que dará soporte al órgano interventor municipal en la realización del control financiero y de informes económicos-financieros (auditoría operativa y de cuentas), de las entidades y sociedades dependientes del Ayuntamiento de Carmona, referido a los ejercicios 2021 y 2022, por procedimiento abierto simplificado
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